Уважаемые партнеры!

 

Приглашаем Вас, принять участие в семинаре-тренинге на тему:

«НДС- 2016: вычет по всем правилам»,

который состоится 14 июля (среда) в 10:00 по адресу:

ул. Дзержинского, 58, оф. 307.

Семинары-тренинги – это услуга, разработанная специально для бухгалтеров. На сегодняшний день данная услуга предоставляется бесплатно.

На семинаре-тренинге Вы получите представление об основных изменениях в законодательстве, ознакомитесь с разными точками зрения и вариантами действий в спорных ситуациях.

На примере реальных ситуаций из практики Вы узнаете, как использовать возможности системы КонсультантПлюс для решения профессиональных вопросов.

Для удобства работы каждому участнику установлен отдельный компьютер с полным комплектом всех информационных банков КонсультантПлюс. Используя эффективные приемы поиска Вы, вместе с преподавателем, сможете найти в КонсультантПлюс необходимую информацию по теме семинара-тренинга (нормативно-правовые документы, разъяснения контролирующих органов и независимых экспертов, схемы корреспонденции счетов, материалы судебной практики, все точки зрения по ситуациям, не урегулированным законодательством).

На семинаре-тренинге будут рассмотрены следующие вопросы:

 

  1. «Момент определения налоговой базы по товарам, работам и услугам»

  1. Освежает и закрепляет знания о моменте определения налоговой базы по реализации товаров, в т.ч. при их реализации по договорам с особыми условиями перехода права собственности, а также при продаже недвижимости.
  2. Объясняет нюансы определения налоговой базы по реализации работ и услуг, в т.ч. при оказании длящихся услуг (аренда, охрана).
  3. Дает понятие о моменте определения налоговой базы при продаже недвижимости.
  4. Рассказывает, когда подрядчику (исполнителю услуг) исчислить НДС, если заказчик отказывается подписывать акт и продавец намерен судиться.

2. «Общий порядок вычетов»

  1. Освежает и закрепляет базовые знания о порядке вычета входного НДС, сроках для возможности принятия к вычету налога.
  2. Рассматривает возможность вычета по счетам-фактурам, полученным от неплательщиков НДС.
  3. Знакомит с позицией судов о том, зависит ли вычет НДС от права учесть расходы для целей налогообложения прибыли.
  4. Рассказывает о позиции контролирующих органов о возможности применения вычета НДС при отсутствии облагаемых операций и исчисленного к уплате налога.
  5. Рассматривает точку зрения налоговых органов и судов о праве на вычет НДС, если первичные документы оформлены с нарушениями либо отсутствует транспортная накладная.
  6. Анализирует условия принятия к вычету НДС по нормируемым расходам.
  1. «Вычет НДС с авансов»

  1. Освежает и закрепляет знания о праве покупателя принимать к вычету НДС, уплаченный в составе аванса.
  2. Разъясняет правила заполнения книги покупок, книги продаж и декларации по НДС покупателем при перечислении аванса и принятии к вычету «авансового» НДС.
  3. Дает представление о проблемах, которые возникают при применении вычетов авансового НДС. Предлагает покупателю способ их минимизации.
  4. Отвечает на вопрос, можно ли переносить вычет «авансового» НДС на более поздние периоды.

4. «Вычет по «опоздавшим» и исправленным счетам-фактурам»

  1. Дает представление о порядке вычета НДС по «опоздавшему» или исправленному счету-фактуре в соответствии с нормой статьи 172 НК РФ о праве на перенос вычетов.
  2. Знакомит с противоположными позициями Минфина и ВАС относительно периода, в котором можно заявить вычет по исправленному счету-фактуре.
  3. Предлагает аргументы, высказанные Президиумом ВАС РФ, для отстаивания своей точки зрения при возникновении спора с проверяющими.

5. «Вычеты при недобросовестности контрагентов»

  1. Дает системный анализ подхода высших судов к толкованию понятий «недобросовестный налогоплательщик» применительно к вычету «входного» НДС.
  2. Знакомит с позицией налоговой службы о недобросовестных налогоплательщиках.
  3. Анализирует, какие документы действительно необходимы, чтобы доказать добросовестность действий покупателя, в том числе при приобретении товаров или услуг через подотчетных лиц.
  4. Предлагает рекомендации, как избежать признания необоснованной налоговой выгоды при вычете НДС.
  5. Знакомит с Обзором практики Верховного Суда по налоговым спорам, в которых доказано получение налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.
  1. «Счета-фактуры: общие вопросы оформления»
  1. Знакомит с Правилами выставления и получения электронных счетов-фактур.
  2. Рассказывает о содержании формы счета-фактуры и порядке его выставления.
  3. Подробно анализирует критические ошибки в счетах-фактурах, из-за которых могут отказать в вычете.

7. «Когда надо выставлять корректировочные счета-фактуры»

  1. Учит различать ситуации, в которых выставляются корректировочные, а когда — исправленные счета-фактуры.
  2. Знакомит с правилами исчисления НДС при выплате покупателю премии за достижение объема покупок.

8.  «Ошибки в НДС-документах и ответственность по статье 120 НК РФ»

  1. Освежает и закрепляет базовые знания о привлечении к ответственности по статье 120 НК РФ.
  2. Рассматривает вопрос о том, можно ли считать книги покупок и продаж налоговыми регистрами.
  3. Анализирует возможность привлечения к ответственности по статье 120 НК РФ за ошибки в книгах покупок и продаж, а также за их отсутствие.
  4. Объясняет, когда может быть применена ответственность по статье 122 НК РФ.

 

Продолжительность семинара-тренинга на тему: «НДС- 2016: вычет по всем правилам», 3 часа.

 

Будем рады видеть Вас на семинаре-тренинге!

__________________________________________________________________________________

 

В связи с тем, что количество мест ограничено, просим Вас предварительно зарегистрироваться для участия в семинаре по т. 69-26-26, доб. 110.