Уважаемые партнеры!
Приглашаем Вас, принять участие в семинаре-тренинге на тему:
«НДС- 2016: вычет по всем правилам»,
который состоится 14 июля (среда) в 10:00 по адресу:
ул. Дзержинского, 58, оф. 307.
Семинары-тренинги – это услуга, разработанная специально для бухгалтеров. На сегодняшний день данная услуга предоставляется бесплатно.
На семинаре-тренинге Вы получите представление об основных изменениях в законодательстве, ознакомитесь с разными точками зрения и вариантами действий в спорных ситуациях.
На примере реальных ситуаций из практики Вы узнаете, как использовать возможности системы КонсультантПлюс для решения профессиональных вопросов.
Для удобства работы каждому участнику установлен отдельный компьютер с полным комплектом всех информационных банков КонсультантПлюс. Используя эффективные приемы поиска Вы, вместе с преподавателем, сможете найти в КонсультантПлюс необходимую информацию по теме семинара-тренинга (нормативно-правовые документы, разъяснения контролирующих органов и независимых экспертов, схемы корреспонденции счетов, материалы судебной практики, все точки зрения по ситуациям, не урегулированным законодательством).
На семинаре-тренинге будут рассмотрены следующие вопросы:
-
«Момент определения налоговой базы по товарам, работам и услугам»
- Освежает и закрепляет знания о моменте определения налоговой базы по реализации товаров, в т.ч. при их реализации по договорам с особыми условиями перехода права собственности, а также при продаже недвижимости.
- Объясняет нюансы определения налоговой базы по реализации работ и услуг, в т.ч. при оказании длящихся услуг (аренда, охрана).
- Дает понятие о моменте определения налоговой базы при продаже недвижимости.
- Рассказывает, когда подрядчику (исполнителю услуг) исчислить НДС, если заказчик отказывается подписывать акт и продавец намерен судиться.
2. «Общий порядок вычетов»
- Освежает и закрепляет базовые знания о порядке вычета входного НДС, сроках для возможности принятия к вычету налога.
- Рассматривает возможность вычета по счетам-фактурам, полученным от неплательщиков НДС.
- Знакомит с позицией судов о том, зависит ли вычет НДС от права учесть расходы для целей налогообложения прибыли.
- Рассказывает о позиции контролирующих органов о возможности применения вычета НДС при отсутствии облагаемых операций и исчисленного к уплате налога.
- Рассматривает точку зрения налоговых органов и судов о праве на вычет НДС, если первичные документы оформлены с нарушениями либо отсутствует транспортная накладная.
- Анализирует условия принятия к вычету НДС по нормируемым расходам.
-
«Вычет НДС с авансов»
- Освежает и закрепляет знания о праве покупателя принимать к вычету НДС, уплаченный в составе аванса.
- Разъясняет правила заполнения книги покупок, книги продаж и декларации по НДС покупателем при перечислении аванса и принятии к вычету «авансового» НДС.
- Дает представление о проблемах, которые возникают при применении вычетов авансового НДС. Предлагает покупателю способ их минимизации.
- Отвечает на вопрос, можно ли переносить вычет «авансового» НДС на более поздние периоды.
4. «Вычет по «опоздавшим» и исправленным счетам-фактурам»
- Дает представление о порядке вычета НДС по «опоздавшему» или исправленному счету-фактуре в соответствии с нормой статьи 172 НК РФ о праве на перенос вычетов.
- Знакомит с противоположными позициями Минфина и ВАС относительно периода, в котором можно заявить вычет по исправленному счету-фактуре.
- Предлагает аргументы, высказанные Президиумом ВАС РФ, для отстаивания своей точки зрения при возникновении спора с проверяющими.
5. «Вычеты при недобросовестности контрагентов»
- Дает системный анализ подхода высших судов к толкованию понятий «недобросовестный налогоплательщик» применительно к вычету «входного» НДС.
- Знакомит с позицией налоговой службы о недобросовестных налогоплательщиках.
- Анализирует, какие документы действительно необходимы, чтобы доказать добросовестность действий покупателя, в том числе при приобретении товаров или услуг через подотчетных лиц.
- Предлагает рекомендации, как избежать признания необоснованной налоговой выгоды при вычете НДС.
- Знакомит с Обзором практики Верховного Суда по налоговым спорам, в которых доказано получение налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.
- «Счета-фактуры: общие вопросы оформления»
- Знакомит с Правилами выставления и получения электронных счетов-фактур.
- Рассказывает о содержании формы счета-фактуры и порядке его выставления.
- Подробно анализирует критические ошибки в счетах-фактурах, из-за которых могут отказать в вычете.
7. «Когда надо выставлять корректировочные счета-фактуры»
- Учит различать ситуации, в которых выставляются корректировочные, а когда — исправленные счета-фактуры.
- Знакомит с правилами исчисления НДС при выплате покупателю премии за достижение объема покупок.
8. «Ошибки в НДС-документах и ответственность по статье 120 НК РФ»
- Освежает и закрепляет базовые знания о привлечении к ответственности по статье 120 НК РФ.
- Рассматривает вопрос о том, можно ли считать книги покупок и продаж налоговыми регистрами.
- Анализирует возможность привлечения к ответственности по статье 120 НК РФ за ошибки в книгах покупок и продаж, а также за их отсутствие.
- Объясняет, когда может быть применена ответственность по статье 122 НК РФ.
Продолжительность семинара-тренинга на тему: «НДС- 2016: вычет по всем правилам», 3 часа.
Будем рады видеть Вас на семинаре-тренинге!
__________________________________________________________________________________
В связи с тем, что количество мест ограничено, просим Вас предварительно зарегистрироваться для участия в семинаре по т. 69-26-26, доб. 110.
